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총게시물 : 522

(단위 : 원)

번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산변경 수입대체경비
소계 국비 도비 시군구비
522 통합재정안정화기금(통합계정) 기획감사실 내부거래지출(재정안정화계정) 자체 3,500,000,000 0 0 3,500,000,000 3,500,000,000 0 0 0 3,500,000,000 0 기타
521 통합재정안정화기금(통합계정) 기획감사실 내부거래지출(통합계정) 자체 1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 1,500,000,000 0 0 0 1,500,000,000 0 기타
520 통합재정안정화기금(통합계정) 기획감사실 보전지출(재정안정화계정) 자체 1,456,354,000 0 0 1,456,354,000 1,456,354,000 0 0 0 0 1,456,354,000 기타
519 통합재정안정화기금(통합계정) 기획감사실 보전지출(통합계정) 자체 345,272,000 0 0 345,272,000 345,272,000 0 0 0 20,000,000 325,272,000 기타
518 일반회계 기획감사실 예비비 자체 7,400,983,000 0 0 7,400,983,000 7,458,033,000 0 -57,050,000 0 0 7,400,983,000 예비비
517 일반회계 미래청년기획단 국시비보조금 반환관리 자체 1,196,000 0 0 1,196,000 1,196,000 0 0 0 0 1,196,000 기타
516 일반회계 미래청년기획단 기본경비 자체 33,202,000 0 0 33,202,000 26,710,000 0 6,492,000 0 18,070,000 15,132,000 기타
515 일반회계 미래청년기획단 이웃을 찾아가는 청년콘서트 개최 보조 15,000,000 0 10,000,000 5,000,000 15,000,000 0 0 0 10,000,000 5,000,000 일반공공행정
514 일반회계 미래청년기획단 인구정책 추진 및 발굴 자체 16,050,000 0 0 16,050,000 16,050,000 0 0 0 0 16,050,000 일반공공행정
513 일반회계 미래청년기획단 청년공간 조성 및 운영 자체 47,000,000 0 15,000,000 32,000,000 47,000,000 0 0 0 20,500,000 26,500,000 일반공공행정
512 일반회계 미래청년기획단 청년월세 한시 특별지원 보조 1,449,483,000 724,741,500 507,318,840 217,422,660 1,263,372,000 186,111,000 0 0 0 1,449,483,000 일반공공행정
511 일반회계 자치행정과 갈맷길 관리 운영 보조 51,000,000 0 51,000,000 0 51,000,000 0 0 0 0 51,000,000 문화및관광
510 고향사랑기금 자치행정과 고향사랑기금운영 자체 286,742,000 0 0 286,742,000 286,742,000 0 0 0 0 286,742,000 기타
509 일반회계 자치행정과 국시비보조금 반환관리 자체 13,252,000 0 0 13,252,000 13,252,000 0 0 0 0 13,252,000 기타
508 일반회계 자치행정과 기본경비 자체 321,624,000 0 0 321,624,000 321,624,000 0 0 0 55,070,000 266,554,000 기타
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  • 전화번호 :
  • 최종수정일 : 2023-08-18
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